容县浪水镇2016年度部门决算公开
发布时间:2017-09-29
来源:容县浪水镇

广西壮族自治区玉林市容县浪水镇

2016年部门决算

   

 

第一部分:容县浪水镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:容县浪水镇2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:容县浪水镇2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:容县浪水镇概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门决算单位构成

人大、政府、党委、社团、财政所、小学、一中、文化站、社保中心、计生站、建设站、农业中心、农机站、林业站、水利站、8个村委会。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:容县浪水镇2016年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1836.45

一、一般公共服务支出

 428.91

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 1145.51

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 11.31

 

 

七、社会保障和就业支出

 55.10

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 52.39

 

 

九、城乡社区支出

22.05

 

 

十、农林水支出

120.18

 

 

 

 

本年收入合计

1836.45

本年支出合计

 1836.45

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1836.45

支出总计

 1836.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                                              单位:

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

18,364,534.12

18,364,534.12

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,289,066.00

4,289,066.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,539,628.00

3,539,628.00

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

2,489,133.00

2,489,133.00

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

40,495.00

40,495.00

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,010,000.00

1,010,000.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

589,929.00

589,929.00

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

589,929.00

589,929.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

154,509.00

154,509.00

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

154,509.00

154,509.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

11,465,092.12

11,465,092.12

 

 

 

 

 

20502

普通教育

11,465,092.12

11,465,092.12

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

8,741,515.02

8,741,515.02

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

2,723,577.10

2,723,577.10

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

113,109.20

113,109.20

 

 

 

 

 

20701

文化

113,109.20

113,109.20

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

113,109.20

113,109.20

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

551,040.00

551,040.00

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

202,512.00

202,512.00

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

202,512.00

202,512.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

348,528.00

348,528.00

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

348,528.00

348,528.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

523,855.00

523,855.00

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

523,855.00

523,855.00

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

523,855.00

523,855.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

220,534.00

220,534.00

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

122,134.00

122,134.00

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

122,134.00

122,134.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

98,400.00

98,400.00

 

 

 

 

 

2120805

  补助被征地农民支出

98,400.00

98,400.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,201,837.80

1,201,837.80

 

 

 

 

 

21301

农业

122,738.40

122,738.40

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

51,570.00

51,570.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

71,168.40

71,168.40

 

 

 

 

 

21302

林业

207,159.00

207,159.00

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

203,319.00

203,319.00

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

3,840.00

3,840.00

 

 

 

 

 

21303

水利

144,323.40

144,323.40

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

134,323.40

134,323.40

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

727,617.00

727,617.00

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

727,617.00

727,617.00

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,364,534.12

18,364,534.12

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,289,066.00

4,289,066.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,539,628.00

3,539,628.00

 

 

 

 

2010301

  行政运行

2,489,133.00

2,489,133.00

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

40,495.00

40,495.00

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,010,000.00

1,010,000.00

 

 

 

 

20106

财政事务

589,929.00

589,929.00

 

 

 

 

2010650

  事业运行

589,929.00

589,929.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

154,509.00

154,509.00

 

 

 

 

2013101

  行政运行

154,509.00

154,509.00

 

 

 

 

20132

组织事务

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

205

教育支出

11,465,092.12

11,465,092.12

 

 

 

 

20502

普通教育

11,465,092.12

11,465,092.12

 

 

 

 

2050202

  小学教育

8,741,515.02

8,741,515.02

 

 

 

 

2050203

  初中教育

2,723,577.10

2,723,577.10

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

113,109.20

113,109.20

 

 

 

 

20701

文化

113,109.20

113,109.20

 

 

 

 

2070109

  群众文化

113,109.20

113,109.20

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

551,040.00

551,040.00

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

202,512.00

202,512.00

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

202,512.00

202,512.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

348,528.00

348,528.00

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

348,528.00

348,528.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

523,855.00

523,855.00

 

 

 

 

21007

计划生育事务

523,855.00

523,855.00

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

523,855.00

523,855.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

220,534.00

220,534.00

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

122,134.00

122,134.00

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

122,134.00

122,134.00

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

98,400.00

98,400.00

 

 

 

 

2120805

  补助被征地农民支出

98,400.00

98,400.00

 

 

 

 

213

农林水支出

1,201,837.80

1,201,837.80

 

 

 

 

21301

农业

122,738.40

122,738.40

 

 

 

 

2130104

  事业运行

51,570.00

51,570.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

71,168.40

71,168.40

 

 

 

 

21302

林业

207,159.00

207,159.00

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

203,319.00

203,319.00

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

3,840.00

3,840.00

 

 

 

 

21303

水利

144,323.40

144,323.40

 

 

 

 

2130314

  防汛

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

134,323.40

134,323.40

 

 

 

 

21307

农村综合改革

727,617.00

727,617.00

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

727,617.00

727,617.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

单位:

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,266,134.12

一、一般公共服务支出

28

4,289,066.00

4,289,066.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

98,400.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

11,465,092.12

11,465,092.12

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

113,109.20

113,109.20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

551,040.00

551,040.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

523,855.00

523,855.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

220,534.00

122,134.00

98,400.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,201,837.80

1,201,837.80

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

18,364,534.12

本年支出合计

49

18,364,534.12

18,266,134.12

98,400.00

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

18,364,534.12

总计

54

18,364,534.12

18,266,134.12

98,400.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

18,266,134.12

18,266,134.12

 

18,266,134.12

18,266,134.12

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

4,289,066.00

4,289,066.00

 

4,289,066.00

4,289,066.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

3,539,628.00

3,539,628.00

 

3,539,628.00

3,539,628.00

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

2,489,133.00

2,489,133.00

 

2,489,133.00

2,489,133.00

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

 

 

 

40,495.00

40,495.00

 

40,495.00

40,495.00

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

1,010,000.00

1,010,000.00

 

1,010,000.00

1,010,000.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

589,929.00

589,929.00

 

589,929.00

589,929.00

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

 

 

 

589,929.00

589,929.00

 

589,929.00

589,929.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

154,509.00

154,509.00

 

154,509.00

154,509.00

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

 

 

 

154,509.00

154,509.00