石寨镇2016年部门决算
发布时间:2017-09-30
来源:石寨镇

广西壮族自治区  容县石寨镇人民政府 

2016年部门决算

 

   

第一部分:  石寨镇人民政府  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  石寨镇人民政府  2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 石寨 镇人民政府 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:  石寨镇人民政府  概况

一、主要职能

主要职责是:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算4、承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门决算单位构成

党委、人大、政府、社团、财政所、中学、小学、文化站、社保中心、计生站、建设站、农业中心、农机站、林业站、水利站、12个村委会。

 

 

 

 

第二部分:  石寨镇人民政府  2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

3108.55

一、一般公共服务支出

426.12

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

2253.14

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

19.34

 

 

六、社会保障和就业支出

8167

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

86.60

 

 

八、节能环保支出

20.50

 

 

九、城乡社区支出

26.73

 

 

十、农林水支出

192.44

 

 

十一、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3108.55

本年支出合计

3108.55

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

3108.55

支出总计

3108.55

         


表二:收入决算表

单位:元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

31,085,472.00

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,261,230.00

 

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

124,522.00

 

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

124,522.00

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,474,313.00

 

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

2,231,313.00

 

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

240,000.00

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

764,057.00

 

 

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

764,057.00

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

78,925.00

 

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

78,925.00

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

314,413.00

 

 

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

314,413.00

 

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

500,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

500,000.00

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

22,531,440.00

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

22,531,440.00

 

 

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

16,613,741.00

 

 

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

5,917,699.00

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

193,425.00

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化

193,425.00

 

 

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

193,425.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

816,665.00

 

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

314,161.00

 

 

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

314,161.00

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

502,504.00

 

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

502,504.00

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

866,003.00

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

866,003.00

 

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

866,003.00

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

205,000.00

 

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

205,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

205,000.00

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

267,292.00

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

104,892.00

 

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

104,892.00

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

162,400.00

 

 

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

62,400.00

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,924,417.00

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

449,901.00

 

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

277,976.00

 

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

171,925.00

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业

215,440.00

 

 

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

209,680.00

 

 

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

5,760.00

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

168,124.00

 

 

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

148,124.00

 

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

1,090,952.00

 

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,090,952.00

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

31,085,472.00

29,924,312.00

1,161,160.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,261,230.00

3,513,230.00

748,000.00

 

 

 

 

20101

人大事务

124,522.00

124,522.00

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

124,522.00

124,522.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,474,313.00

2,231,313.00

243,000.00

 

 

 

 

2010301

  行政运行

2,231,313.00

2,231,313.00

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

240,000.00

 

240,000.00

 

 

 

 

20106

财政事务

764,057.00

764,057.00

 

 

 

 

 

2010650

  事业运行

764,057.00

764,057.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

78,925.00

78,925.00

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

78,925.00

78,925.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

314,413.00

314,413.00

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

314,413.00

314,413.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

500,000.00

 

500,000.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

500,000.00

 

500,000.00

 

 

 

 

205

教育支出

22,531,440.00

22,531,440.00

 

 

 

 

 

20502

普通教育

22,531,440.00

22,531,440.00

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

16,613,741.00

16,613,741.00

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

5,917,699.00

5,917,699.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

193,425.00

193,425.00

 

 

 

 

 

20701

文化

193,425.00

193,425.00

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

193,425.00

193,425.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

816,665.00

816,665.00

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

314,161.00

314,161.00

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

314,161.00

314,161.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

502,504.00

502,504.00

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

502,504.00

502,504.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

866,003.00

866,003.00

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

866,003.00

866,003.00

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

866,003.00

866,003.00

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

205,000.00

 

205,000.00

 

 

 

 

21104

自然生态保护

205,000.00

 

205,000.00

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

205,000.00

 

205,000.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

267,292.00

104,892.00

162,400.00

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

104,892.00

104,892.00

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

104,892.00

104,892.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

162,400.00

 

162,400.00

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

62,400.00

 

62,400.00

 

 

 

 

213

农林水支出

1,924,417.00

1,898,657.00

25,760.00

 

 

 

 

21301

农业

449,901.00

449,901.00

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

277,976.00

277,976.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

171,925.00

171,925.00

 

 

 

 

 

21302

林业

215,440.00

209,680.00

5,760.00

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

209,680.00

209,680.00

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

5,760.00

 

5,760.00

 

 

 

 

21303

水利

168,124.00

148,124.00

20,000.00

 

 

 

 

2130314

  防汛

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

148,124.00

148,124.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

1,090,952.00

1,090,952.00

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,090,952.00

1,090,952.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

30,923,072.00

一、一般公共服务支出

28

4,261,230.00

4,261,230.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

162,400.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

22,531,440.00

22,531,440.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

193,425.00

193,425.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

816,665.00

816,665.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

866,003.00

866,003.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

205,000.00

205,000.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

267,292.00

104,892.00

162,400.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,924,417.00

1,924,417.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

20,000.00

20,000.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44